按照預算管理有關規(guī)定,部門預算編報內容包括預算單位的工資福利支出和日常運轉經費支出。
一、收支預算總體情況
2019年長嶺鎮(zhèn)一般收入預算總額為880.4706萬元。
2019年長嶺鎮(zhèn)支出預算總額為880.4706萬元,其中:工資和福利支出317.8079萬元,商品和服務支出34.14萬元,對個人和家庭補助支出10.1904萬元,項目支出518.3323萬元。
二、財政撥款支出預算情況
財政撥款支出主要用于保障部機關正常運轉等工作的開展。
基本支出,是用于保障機關正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
按支出功能分類主要用于以下方面:
一般公共服務支出354.6983萬元,主要用于黨委、政府、人大及事業(yè)人員等工資福利支出(含基本工資、績效津補貼、社會保障費等)、商品和服務支出(含辦公費、印刷費、差旅費等)。
三、財政撥款"三公"經費情況
(一)因公出國(境)經費
2019年因公出國(境)費0萬元。
(二)公務接待費
2019年公務接待費0萬元,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務接待支出。
(三)公務用車購置及運行維護費
2019年公務用車購置及運行維護費預算數(shù)0萬元。2019年未安排購置公務用車。
附件:長嶺鎮(zhèn)人民政府2019年預算公開明細表
開江縣長嶺鎮(zhèn)人民政府
2019年3月18日