按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,鄉(xiāng)預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府設(shè)黨務(wù)辦、行政辦公室、紀(jì)委、人大、財(cái)政等辦公室。
二、收支預(yù)算總體情況
2019年長田鄉(xiāng)人民政府一般收入預(yù)算總額為495.14萬元。一般收入預(yù)算總額較2018年增加 155.84萬元,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加155.84萬元。
2019年長田鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額495.14萬元,其中:工資和福利支出 197.22萬元,商品和服務(wù)支出22.14萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.42萬元,項(xiàng)目支出269.36萬元。支出預(yù)算總額較2018年增加了155.84萬元,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加了155.84萬元。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障長田鄉(xiāng)人民政府各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)及工作的開展等。
基本支出,是用于保障長田鄉(xiāng)人民政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出,是用于長田鄉(xiāng)人民政府日常運(yùn)行相關(guān)費(fèi)用。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)一般公共服務(wù)支出208.56萬元,主要用于部機(jī)關(guān)內(nèi)部各部門工資福利支出(含基本工資、績效津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等)、商品和服務(wù)支出(含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等)。
(二)項(xiàng)目支出269.36萬元,用于2019年長田鄉(xiāng)人民政府節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、安全監(jiān)管、應(yīng)急管理支出、各村社區(qū)村干部社保補(bǔ)助、鎮(zhèn)辦公設(shè)施設(shè)備維護(hù)等相關(guān)支出。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42.9萬元,主要用于用于2019年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)
2019年因公出國(境)費(fèi)0萬元。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
2019年公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元,較2018年預(yù)算數(shù)減少0.3,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務(wù)接待支出。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù) 0萬元,2018年未安排購置公務(wù)用車。
六、政府采購安排情況
2019年初預(yù)算未安排政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況
公務(wù)車輛共計(jì)0輛,價(jià)值0萬元。
名詞注解
1.地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財(cái)政收入,是指實(shí)施分稅制財(cái)政體制改革后,各級(jí)財(cái)政部門依法組織納入本地區(qū)(或本級(jí))預(yù)算管理的各項(xiàng)收入,包括稅收收入和非稅收入。其中:稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅等;非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。
2.地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財(cái)政支出,是指通過地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3.三公經(jīng)費(fèi)。指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。