一、單位概況
(一)主要職責
1.負責應急管理工作,組織和指導各地、各部門應對安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監(jiān)督管理和工礦商貿、煤炭行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作。
2.擬訂應急管理、安全生產等政策措施,組織編制應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規(guī)劃。
3.負責組織、指導應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,牽頭組織編制綜合應急防災減災預案和安全生產類、自然災害類專項預案,負責應急預案銜接工作,組織開展預案演練并落實,推動應急避難設施建設。
4.牽頭建立統一的應急管理信息系統,負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統一發(fā)布災情。
5.負責組織、指導、協調安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援,承擔全縣應對較大及以上災害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議,負責組織較大及以上災害應急處置工作。
(二)機構設置
縣應急管理局主要負責煤礦、非煤礦山、危險化學品經營單位和煙花爆竹行業(yè)的日常安全監(jiān)管工作,對全縣道路交通、建筑施工、消防安全等行業(yè)實施綜合監(jiān)管。內設辦公室、安全監(jiān)督管理一股、安全監(jiān)督管理二股、煤礦安全監(jiān)督管理股、煤行股、安全生產監(jiān)察執(zhí)法大隊、煤礦監(jiān)管中心。
二、收支預算總體情況
2019年財政一般收入預算總額為724.78萬元。一般收入預算總額較2018年增加6.39萬元,主要原因是人員經費及項目支出預算增加6.39萬元?!?/p>
2019年財政支出預算總額為724.78萬元,其中:工資和福利支出470.09萬元,商品和服務支出45.6萬元,對個人和家庭補助支出16.89萬元,項目支出192.2萬元。支出預算總額較2018年增加6.39萬元,主要原因是人員經費及項目支出預算增加6.39萬元?!?/p>
三、政府采購安排情況
年初預算未安排政府采購。
四、國有資產占用情況
我單位房屋類資產共計1656平方米,價值47.22萬元,車輛共計1輛,價值19.97萬元。
五、財政撥款支出預算情況
財政撥款支出主要用于保障部機關正常運轉、全縣應急值守、應急知識宣傳培訓等工作的開展?!?/p>
基本支出,是用于保障機關正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費?!?/p>
項目支出,用于全縣應急值守、應急知識宣傳培訓等方面。
六、按支出功能分類
(一)一般公共服務支出470.09萬元,主要用于機關、下屬參公單位及事業(yè)單位等工資福利支出(含基本工資、績效津補貼、社會保障費等)、商品和服務支出(含辦公費、印刷費、差旅費、公務接待等)。
(二)其他項目支出192.2萬元,用于2019年自收自支工資福利支出(含基本工資、績效津補貼、社會保障費)等日常辦公經費。
七、財政撥款“三公”經費情況
(一)因公出國(境)經費
2019年因公出國(境)費0萬元?!?/p>
(二)公務接待費
2019年公務接待費0.7萬元,較2018年預算數基本持平,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務接待支出?!?/p>
(三)公務用車購置及運行維護費
2019年公務用車購置及運行維護費預算數1.5萬元, 主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務用車購置及運行維護費支出?!?/p>
2019年未安排購置公務用車。
附件:1. 2019年預算明細表
2. 2019年“三公”經費明細表