梅家鄉(xiāng)2018年決算編制說明
來源:梅家鄉(xiāng)
發(fā)布日期:2020-09-19
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一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

開江縣梅家鄉(xiāng)人民政府擔負著梅家鄉(xiāng)全鄉(xiāng)2萬多人員的食品及道路安全、民政、計生、城鄉(xiāng)規(guī)劃等項工作的統(tǒng)籌。

(二)2018年重點工作完成情況。

開江縣梅家鄉(xiāng)人民政府在2018年精準扶貧工作中取得了重要的成績,云龍橋村在黨委政府的領導下完成脫貧工作。

二、機構設置

梅家鄉(xiāng)下屬二級單位0個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計1301.98萬元,與2017年相比,收、支總計各增加332.55萬元,增長25.54%。主要變動原因是項目支出增加。

二、收入決算情況說明

2018年本年收入合計1301.98萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1301.98萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2018年本年支出合計130.198萬元,其中:基本支出294.47萬元,占22.62%;項目支出1007.51萬元,占77.38%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計1301.98萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加332.55萬元,增長25.54%。主要變動原因是項目支出增加.

(除國有資本經(jīng)營預算外,數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表,口徑為“總計”數(shù)+國有資本經(jīng)營預算。)

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出1301.98萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加332.55萬元,增長25.54%。主要變動原因是項目支出增加。

(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出1301.98萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出246.42萬元,占18.93%;文化體育與傳媒支出(類)支出8.64萬元,占0.66%;社會保障和就業(yè)(類)支出71.98萬元,占5.53%;醫(yī)療衛(wèi)生支出13.1萬元,占1.01%;農(nóng)林水支出778.94萬元,占59.83%;住房保障支出182.90萬元,占14.04%(羅列全部功能分類科目,至類級。)

(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)(餅狀圖)

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預算支出決算數(shù)為1301.98,完成預算90%。其中:

1.一般公共服務(類): 支出決算為246.42萬元,完成預算100%。

2.文化體育與傳媒(類): 支出決算為8.64萬元,完成預算100%。

3.社會保障和就業(yè)(類): 支出決算為71.98萬元,完成預算100%。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類):支出決算為13.1萬元,完成預算100%。

5.農(nóng)林水(類):支出決算為778.94萬元,完成預算100%。

6.住房保障(類):支出決算為182.9萬元,完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出294.47萬元,其中:

人員經(jīng)費207.26萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
  公用經(jīng)費87.21萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

(數(shù)據(jù)來源財決07表,根據(jù)本部門實際支出情況羅列全部經(jīng)濟分類科目。)

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元,完成預算100%。

(上述“預算”口徑為調(diào)整預算數(shù),包括政府性基金支出決算情況。)

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預算100%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算100%。公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0萬元,完成預算100%。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)政府采購支出情況

2018年,本單位政府采購支出總額0萬元。

(數(shù)據(jù)來源財決CS06表)

(二)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,共有車輛0輛。

(數(shù)據(jù)來源財決CS05表,按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。)

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

14.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

16.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

18.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四川省達州市開江縣梅家鄉(xiāng)人民政府(本級)2018年.xls

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