?第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
我局由市生態(tài)環(huán)境局直接管理,在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對生態(tài)環(huán)境工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),其主要職責(zé)是:承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護的監(jiān)督管理、行政執(zhí)法工作,強化現(xiàn)場環(huán)境執(zhí)法和事中事后監(jiān)管;承擔(dān)一般突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急和預(yù)警工作;承擔(dān)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)的行政許可工作;承擔(dān)轄區(qū)生態(tài)環(huán)境保護議事協(xié)調(diào)機構(gòu)辦公室的日常工作;完成市生態(tài)環(huán)境局交辦的其他工作。
2019年度,我局堅持以經(jīng)濟發(fā)展為核心,以環(huán)境保護為己任,積極維護公眾環(huán)境權(quán)益,大力推進減排工作,完善污水處理廠的減排及養(yǎng)殖場污染的處理等,高效規(guī)范審批項目,強化監(jiān)管,切實保障環(huán)境安全,抓實基礎(chǔ),為我轄區(qū)創(chuàng)造良好生態(tài)環(huán)境和促進社會經(jīng)濟更快更好發(fā)展作出具大貢獻。
二、機構(gòu)設(shè)置
達(dá)州市開江生態(tài)環(huán)境局下屬二級單位2個,其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位1個。
無納入2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計2169.4845萬元。與2018年相比,收、支總計各減少141.4354萬元,下降6.12%。
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計2169.4845萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入2169.4845萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計2169.4845萬元,其中:基本支出632.8789萬元,占29.17%;項目支出1536.6056萬元,占70.83%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收、支總計2169.4845萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少141.4354萬元,下降6.12%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出2169.4845萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加1014.0245萬元,增長87.76%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出2169.4845萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出51.1741萬元,占2.36%;衛(wèi)生健康支出28.645萬元,占1.32%;節(jié)能環(huán)保支出2051.0910萬元,占94.54%;住房保障支出38.5744萬元,占1.78%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出632.8789萬元,其中:
人員經(jīng)費479.9248萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費152.8421萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.2666萬元,完成預(yù)算51.51%,決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算1.5萬元,占66.18%;公務(wù)接待費支出決算0.7666萬元,占33.82%。具體情況如下:
1.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.5萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少0.5萬元,下降25%。
其中:公務(wù)用車運行維護費支出1.5萬元。主要用于下鄉(xiāng)采樣、外出執(zhí)法等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
2.公務(wù)接待費支出0.7666萬元,完成預(yù)算26.43%。公務(wù)接待費支出決算與2018年相比減少0.1334萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
本單位2019年度無政府性基金預(yù)算撥款支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
本單位2019年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年,達(dá)州市開江生態(tài)環(huán)境局機關(guān)運行經(jīng)費支出152.8421萬元,比2018年增加88.5921萬元,增加137.89%。
(二)政府采購支出情況
2019年度,本單位政府采購支出共計457.9685萬元,其中政府采購貨物支出375.9685萬元,占82.09%;政府采購工程支出82萬元,占17.91%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日,達(dá)州市開江生態(tài)環(huán)境局共有車輛1輛,為特種專業(yè)技術(shù)用車,單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備2臺(套)。