開江審計:三舉措科學推進財政“同級審”
來源:開江縣審計局
發(fā)布日期:2025-04-17
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?開江縣審計局立足經(jīng)濟監(jiān)督主責主業(yè),將研究型審計理念貫穿審計全過程,扎實推進財政“同級審”工作,助力提升財政預算管理水平,推動財政“同級審”提質(zhì)增效。

以“政策”為軸,聚焦重大部署落實。緊扣縣委、縣政府中心工作及上級審計機關(guān)部署要求,收集整理中央及地方最新的財經(jīng)政策、法規(guī)制度118份,圍繞預算編制與執(zhí)行、專項資金分配使用、國有資產(chǎn)管理三大核心領(lǐng)域,重點審查財政管理情況、重大決策措施落實成效、財政支出政策落實情況,沿著“政治-政策-項目-資金”主線,推動政策精準落地、資金規(guī)范使用。

以“數(shù)據(jù)”為擎,創(chuàng)新智慧審計模式。依托預算管理一體化系統(tǒng),整合國庫集中支付、非稅收入管理、決算報表等數(shù)據(jù)資源,構(gòu)建“預算編制-指標分解-資金撥付-項目執(zhí)行”全流程分析模型。運用大數(shù)據(jù)審計技術(shù)對比分析預算指標執(zhí)行偏差、資金支付合規(guī)性及項目支出進度,精準定位審計疑點數(shù)據(jù)169條,并強化數(shù)據(jù)分析與實地核查銜接,為后期分散核查確定方向和重點,不斷拓展審計覆蓋深度。

以“整改”為要,構(gòu)建長效治理機制。建立全面整改、專項整改、重點督辦相結(jié)合的審計整改總體格局,梳理審計發(fā)現(xiàn)問題類型,形成問題清單,督促財政部門及被其他被審計單位開展整改工作,確保問題逐項銷號。推進完善財政管理制度,優(yōu)化存量資金統(tǒng)籌機制,促進國有資產(chǎn)規(guī)范管理,有力推動將審計整改結(jié)果作為對被審計單位考核的指標內(nèi)容和預算安排的重要依據(jù),實現(xiàn)“審計一點、規(guī)范一片”的綜合效應(yīng)。


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